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内部审计档案的管理范围包括哪些?

    (一)审计通知书和审计方案;
    (二)审计报告及其附件;
    (三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;
    (四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件;
    (五)总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;
    (六)审计处理决定及执行情况报告;
    (七)申诉、申请复审报告;
    (八)复审和后续审计的资料;
    (九)其他应保存的资料。

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