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内部审计的范围

       1.财务计划及其预算的执行的决算;
   2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;
   3.资产管理情况;
   4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;
   5.内部控制制度的健全、严密、有效性;
   6.重要经济合同、契约的签订;
   7.各部门、下属企业领导离任审计;
   8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;
   9.配合国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;
   10.其他交办审计事项;
   11.向总经理室、审计机关报送审计工作计划、报告、统计报表等资料。
 

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